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      古勞鎮(zhèn)2023年財政決算報告
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      一、 2023 年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
      (一)2023 年一般公共預(yù)算收支決算情況。
      1 .一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
      2023 年,我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成 11,561 萬元,
      完成調(diào)整預(yù)算的 96% 。其中,按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成,稅 收收入完成 10,575 萬元,完成調(diào)整預(yù)算的 109%;非稅收入 完成 987 萬元,完成調(diào)整預(yù)算的 42%;加上上級補助收入 4,578 萬元,收入總計 16, 139 萬元。主要收入情況如下:
      增值稅 5,613 萬元;企業(yè)所得稅 1,067 萬元;個人所得 稅 282 萬元;城市維護(hù)建設(shè)稅 984 萬元;房產(chǎn)稅 1,242 萬元; 印花稅 390 萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅 417 萬元;土地增值稅 535 萬元;耕地占用稅 25 萬元;行政事業(yè)性收費收入 44 萬元; 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 527 萬元(其他收入科目完 成情況詳見附表)。
      2 .一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
      全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn) 13, 114 萬元,完成調(diào)整 預(yù)算的 86%。主要支出項目完成情況如下:
      一般公共服務(wù)支出 1,610 萬元;公共安全支出 619 萬元; 教育支出 5, 152 萬元;社會保障和就業(yè)支出 2,589 萬元;衛(wèi) 生健康支出 1,390 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 26 萬元;城區(qū)社區(qū)支 出 118 萬元;農(nóng)林水支出 778 萬元;交通運輸支出 12 萬元; 住房保障支出 806 萬元(其他支出科目完成情況詳見附表)。
      加上上解上級支出 3,025 萬元,支出合計 16, 139 萬元。 收支相抵,實現(xiàn)平衡。
      ( 二)2023 年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
      1 .政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
      2023 年政府性基金預(yù)算收入完成 1,792 萬元,為預(yù)算數(shù) 的 81% 。其中: 國有土地使用權(quán)出讓收入 1,622 萬元;污水
      處理費收入 170 萬元。加上上級補助收入 17 萬元,收入合 計 1,809 萬元。
      2 .政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
      2023 年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成 1,809 萬元,為預(yù) 算數(shù)的 82% 。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,808 萬元;其他支出 1 萬元。
      政府性基金支出 1,809 萬元,收支相抵,實現(xiàn)平衡。
      ( 三)2023 年“三公 ”經(jīng)費決算情況。
      2023 年財政撥款安排“三公”經(jīng)費 25 萬元,為年度預(yù) 算的 42%。其中: 因公出國(境)支出 0 萬元;公務(wù)用車購 置及運行維護(hù)支出 24 萬元(公務(wù)用車購置費 18 萬元,公務(wù) 用車運行維護(hù)費 6 萬元),為年度調(diào)整預(yù)算的 64%;公務(wù)接 待費支出 0.2 萬元,為年度預(yù)算的 0.8%。公務(wù)用車運行維護(hù) 費和公務(wù)接待費下降主要是根據(jù)上級精神,大力壓減一般性 支出, 同時遵守八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
      ( 四)2023 年財政預(yù)算執(zhí)行特點和存在問題。
      2023 年,受經(jīng)濟下行壓力加大、減稅降費政策等因素影 響,財政收入減收較多,全鎮(zhèn)上下聯(lián)動,堅持“ 一盤棋”思 想,全力以赴組織收入。在財政增收壓力大、財力總體規(guī)模 增長有限的情況下,剛性支出仍保持較快增長,上解上級負(fù) 擔(dān)資金需求較大,財政運作日益艱辛,收支平衡難度加大。
      二、 2023 年財政主要工作與執(zhí)行情況
      2023 年,古勞鎮(zhèn)財政緊緊圍繞年初確定的預(yù)算目標(biāo),堅 持“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”的理財觀
      念,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)強化監(jiān)督,充分發(fā)揮財政職能, 提高財政資金的使用績效 ,基本保持了預(yù)算平衡,確保了全 鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
      (一)穩(wěn)增長 、促發(fā)展 , 多方聯(lián)動狠抓收入 。 制定“拔 頭籌、爭上游”工作目標(biāo),形成積極向上的奮進(jìn)態(tài)勢。一是 提高稅收收入質(zhì)量。積極做好領(lǐng)導(dǎo)班子暖企安商工作,加強 對轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營單位的走訪 ,做好政策宣傳輔導(dǎo) ,切實為民營 企業(yè)解難題、辦實事、促發(fā)展。二是強化稅收數(shù)據(jù)分析作用。 進(jìn)一步加強與稅務(wù)部門的溝通,切實抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān) 控,按月度做好收入分析管理工作。2023 年受經(jīng)濟低迷、消 費和投資減少、房地產(chǎn)市場蕭條等影響, 出現(xiàn)稅收收入減少 的問題,主要體現(xiàn)為稅收收入(土增稅、耕地占用稅) 的下 降,加緊監(jiān)控重點稅源,確保及時足額入庫。三是挖掘非稅 收入來源。繳納水鄉(xiāng)旅游公司和永盈資產(chǎn)管理公司河涌、房 屋和土地租金收入 320 萬元;總第十八期拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易 價款 1496 萬元;推進(jìn)省道 S270(古勞醫(yī)院路段-三連紅綠燈 路段)路燈拍賣事項的進(jìn)程,上繳其他國有資源有償使用收 入 98.14 萬元。
      ( 二)籌資金 、保重點 ,提高支出均衡性 。 加快預(yù)算執(zhí) 行進(jìn)度,盡快分解下達(dá)資金 ,及時做好資金撥付工作。盤點 我鎮(zhèn)財政專戶各專項經(jīng)費支出情況,聯(lián)系各線分管領(lǐng)導(dǎo)和負(fù) 責(zé)人,及時把專項支出落實到位。充分發(fā)揮財政統(tǒng)籌的作用, 加大盤活存量資金力度。切實關(guān)注 2023 年“鶴山市古勞新
      興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項 目 ”、“古勞鎮(zhèn)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘 標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項 目”、“江門鶴山古勞水鄉(xiāng)示范性美 麗漁場創(chuàng)建項 目”的實施情況和資金撥付進(jìn)度,為推進(jìn)市鎮(zhèn) 兩級政府重點投資項目提供資金保障。聚焦疫情影響下實體 經(jīng)濟發(fā)展短板和項目薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步把握好地方專項債券 政策,2023 年 5 月及 9 月成功續(xù)發(fā)鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施項目專項債券資金 5000 萬元及調(diào)增 300 萬元。做 好 2024 年提前批新增債券申報工作。切實推進(jìn)專項債券支 出進(jìn)度,充分發(fā)揮新增專項債券促投資、穩(wěn)增長的積極作用, 為古勞鎮(zhèn)重點項目建設(shè)提供資金支持。堅守“保工資、保運 轉(zhuǎn)、保民生”底線, 以落實“ 三?!睘槭滓蝿?wù),科學(xué)統(tǒng)籌 調(diào)度 ,切實加強保障。深入貫徹中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格落 實過“ 緊 日子”思想 ,進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非 剛性支出,從嚴(yán)控制“ 三公”經(jīng)費,降低行政運行成本,把 有限的財力用在刀刃上。堅持“財政為民,民生優(yōu)先”原則, 著力保障和改善民生。
      ( 三)優(yōu)效能 、 強根基 , 不斷提升管理水平 。 貫徹落實 《預(yù)算法》和《會計法》,認(rèn)真執(zhí)行上級制定出臺的一系列 財政資金管理辦法 ,推進(jìn)財務(wù)管理規(guī)范化,加強資金管理和 會計監(jiān)督。結(jié)合“數(shù)字財政”建設(shè),推進(jìn)績效評價和項目庫 管理 ,全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度。積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財政 票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革 ,確保票據(jù)規(guī)范和 資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算,接受上級部門檢查、審計監(jiān)督,
      提高依法理財水平。


      附件:鶴山市古勞鎮(zhèn) 2023 年財政預(yù)算收支決算表

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